S'occuper de vos obligations de TVA est l'une des tâches les plus importantes du secteur.
Si vous ne remplissez pas vos obligations de la bonne manière ou, pire encore, trop tard, vous vous exposez à des sanctions qui peuvent nuire gravement à vos résultats financiers et à l'ensemble de votre entreprise. Par conséquent, vous devez toujours garder
De plus, avec la mondialisation et les marchés intégrés, le nombre de droits de TVA à prendre en charge augmente. Si vous vendez à des clients dans plusieurs pays, vous devrez remplir des obligations en matière de TVA dans chacun d'eux. L'ensemble du processus est compliqué par le fait que chaque pays suit ses propres réglementations, formats et délais et, bien sûr, met en œuvre ses propres modifications.
Par exemple, l'année à venir 2022 est caractérisée par de nombreux changements dans la réglementation de la TVA au Royaume-Uni.
Modifications de la TVA au Royaume-Uni en 2022
Même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, il reste un marché de choix pour les vendeurs en ligne. En tant que tel, les modifications de sa réglementation en matière de TVA ont un impact non seulement sur les entreprises britanniques, mais également sur les vendeurs et les entrepreneurs du commerce électronique de l'UE qui vendent et expédient des produits aux clients de l'autre côté du canal. Les modifications à venir de la TVA au Royaume-Uni sont principalement dues au Brexit et à un effort continu pour simplifier les processus pour les vendeurs actifs sur des places de marché intégrées telles qu'Amazon.
Modifications de la TVA au Royaume-Uni en raison du Brexit
Depuis le Brexit, les déclarations en douane des marchandises importées d'Europe vers le Royaume-Uni pourraient être retardées. Cela s'appliquait aux importations dans toutes les régions du Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord, qui continue de faire partie de l'Union douanière européenne. À compter du 1er janvier 2022, cela n’est plus possible et les entreprises doivent se préparer à ce changement en construisant
Mais ce n'est pas le seul changement concernant les importations au Royaume-Uni. La Régime de comptabilisation de la TVA reporté a été introduit en janvier 2021. Le régime permet aux entreprises de déclarer et de récupérer immédiatement la TVA à l'importation dans leurs déclarations de TVA régulières, au lieu de la payer à l'arrivée au Royaume-Uni et de la récupérer plus tard. Le système de comptabilisation différée de la TVA a été conçu pour empêcher les entreprises de subir des flux de trésorerie négatifs en devant soudainement payer la TVA à l'importation avant d'utiliser ou de revendre des produits en l'absence du mécanisme d'autoliquidation de l'UE.
UK Making Tax Digital pour la procédure de TVA
Un autre impact important sur la réglementation de la TVA a été la nouvelle procédure Making Tax Digital, qui fait partie d'un plan du gouvernement britannique visant à devenir l'administration fiscale la plus numérique au monde.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de TVA britannique de 85,000 XNUMX £ sont tenues de s'enregistrer à la TVA au Royaume-Uni et sont également tenues de suivre les règles de Making Tax Digital. Cela signifie qu'ils doivent conserver des enregistrements numériques de tout, s'assurer que leurs données sont liées numériquement et doivent utiliser le nouveau logiciel pour soumettre leurs déclarations de TVA.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de TVA britannique de 85,000 2022 £ ne sont généralement pas tenues de s'enregistrer à la TVA au Royaume-Uni. S'ils ne sont pas inscrits, ils peuvent rejoindre le service Making Tax Digital sur la base du volontariat. S'ils sont inscrits sur une base volontaire, ils devront suivre les règles numériques de Making Tax à partir d'avril XNUMX.
Autres modifications de la TVA au Royaume-Uni
Mais ce n'est pas tout! D'autres modifications de la TVA sont à venir au Royaume-Uni vers la fin de l'année. Le régime actuellement en vigueur pour pénaliser les contribuables qui déposent des déclarations de TVA ou paient tardivement des dettes de TVA au Royaume-Uni a longtemps été critiqué comme étant injuste et inefficace. Le 31 décembre 2022, un nouveau régime sera introduit. Bien que peu de détails sur les nouvelles amendes et pénalités soient encore connus, le nouveau système devrait être plus juste, plus facile à naviguer et plus cohérent.
Enfin, une évolution de la réglementation TVA due à
Bien sûr, pareil
Récentes modifications pertinentes de la TVA dans l'UE
Votre
New À l'échelle européenne Procédure de déclaration de TVA avec OSS
Les obligations de TVA que vous devez remplir en tant que vendeur en ligne restent les mêmes avec le
Si vous souhaitez utiliser le
Une fois que vous
L'avantage de l'OSS devient évident au moment de déposer les déclarations de TVA. Au lieu de compiler et de déposer des déclarations dans chaque pays auquel vous vendez et livrez des produits à distance, vous pouvez répertorier toutes les transactions dans une déclaration OSS unifiée. Cette déclaration, également appelée rapport OSS, est ensuite soumise dans le pays d'enregistrement OSS, généralement votre pays d'origine. Vous paierez également tous les paiements de TVA aux autorités fiscales de votre pays d'origine, qui redistribueront ensuite les montants corrects aux bureaux des impôts étrangers sur la base de votre rapport OSS.
Bien que tous les fichiers de transaction doivent être triés en fonction du pays d'origine et de destination ainsi que du taux de TVA appliqué - un processus souvent fastidieux - vous n'aurez plus besoin de surveiller différentes échéances ou de soumettre des rapports en langues étrangères. Étant donné que vous ne produisez pas de déclarations, les immatriculations à la TVA dans divers pays ne sont également plus nécessaires.
Toutefois, malgré la
Si vous êtes un vendeur Amazon utilisant
Les ventes de produits livrés depuis des entrepôts étrangers à des clients dans ce même pays, par exemple via un programme FBA, doivent être déclarées dans une déclaration de TVA étrangère locale, car les livraisons ne traversent pas les frontières. Les ventes de produits livrés depuis des entrepôts étrangers à des clients de votre pays d'origine doivent être déclarées dans une déclaration de TVA nationale car c'est le pays dans lequel votre entreprise est enregistrée.
Enfin, seules les ventes de produits livrés à partir de votre pays d'origine à travers la frontière à des clients étrangers et livrés à partir d'installations de stockage étrangères à des clients dans des pays tiers de l'UE peuvent être déclarées dans les rapports OSS. Toutes ces livraisons traversent les frontières et sont soumises à des taux de TVA variables et toutes ces dettes de TVA peuvent être payées dans votre pays d'origine.
L'avantage du
Une solution se présente sous la forme de hellotax
Modifications des seuils de livraison dans l'UE
Alors pourquoi sauter dans le train de l'OSS si la nouvelle procédure risque de vous compliquer la tâche et si la compilation des rapports OSS est une tâche si fastidieuse ? La réponse se présente sous la forme du nouveau
Avant l'introduction du
De nombreux vendeurs n’ont jamais réellement franchi les seuils et n’ont donc eu à se soucier que de la conformité à la TVA dans leur pays d’origine. Cependant, le 1er juillet 2021, le
Alors que les vendeurs ne sont désormais plus obligés de surveiller plusieurs seuils à la fois, ils risquent de franchir le nouveau plus rapidement et d'être soumis aux taux de TVA de plusieurs pays à la fois. Par conséquent, le nouveau
Nouvelles options pour les vendeurs en ligne
Il est important de toujours garder un œil sur les changements à venir en matière de réglementation de la TVA et de profiter des récentes modifications en matière de TVA qui réduisent la charge bureaucratique. Dans toute l'UE, les vendeurs ont désormais la possibilité de maintenir le statu quo en matière de déclaration, même s'ils doivent commencer à se soucier beaucoup plus tôt de la conformité à la TVA grâce au nouveau
Bien entendu, l’OSS n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les entrepreneurs du commerce électronique qui stockent au niveau multinational tels que les vendeurs d’Amazon. Cependant, le fait que le
D'autre part, Amazon commence à améliorer ses services par lui-même pour lutter contre les difficultés causées par les changements de réglementation. Par exemple, ils ont récemment mis à jour l'un de leurs programmes FBA pour permettre à nouveau une vente facile à travers la frontière de l'UE au Royaume-Uni. Ici, nous espérons qu'ils amélioreront également la situation OSS pour leurs vendeurs FBA.