Occuparsi degli obblighi IVA è uno dei compiti più importanti nel
Se non adempi ai tuoi obblighi nel modo giusto o, spesso peggio, troppo tardi, sarai soggetto a sanzioni che possono danneggiare seriamente i tuoi profitti e l'intera attività. Pertanto, dovresti sempre tenere
Inoltre, con la globalizzazione e l'integrazione dei mercati, aumenta il numero delle imposte IVA di cui occuparsi. Se vendi a clienti in diversi paesi, dovrai adempiere agli obblighi IVA in ciascuno di essi. L'intero processo è complicato dal fatto che ogni paese segue le proprie normative, formati e scadenze e, naturalmente, implementa le proprie modifiche.
Ad esempio, il prossimo anno 2022 è caratterizzato da molti cambiamenti nelle normative IVA nel Regno Unito.
Modifiche IVA nel Regno Unito nel 2022
Anche se il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, rimane un mercato privilegiato per i venditori online. Pertanto, i cambiamenti nella sua regolamentazione IVA hanno un impatto non solo sulle imprese del Regno Unito, ma anche sui venditori e sugli imprenditori dell'e-commerce dell'UE che vendono e spediscono prodotti ai clienti attraverso il canale. Le imminenti modifiche dell'IVA nel Regno Unito sono dovute principalmente alla Brexit e al continuo sforzo per semplificare i processi per i venditori attivi su marketplace integrati come Amazon.
Variazioni dell'IVA nel Regno Unito dovute alla Brexit
Dopo la Brexit, le dichiarazioni doganali per le merci importate dall'Europa al Regno Unito potrebbero essere ritardate. Ciò si applicava alle importazioni in tutte le parti del Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord che continua a far parte dell'Unione doganale europea. A partire dal 1° gennaio 2022, ciò non sarà più possibile e le aziende dovrebbero prepararsi a questo cambiamento costruendo
Ma questo non è l'unico cambiamento riguardante le importazioni nel Regno Unito. IL Regime di Contabilità IVA differita è stato introdotto nel gennaio 2021. Il regime consente alle imprese di dichiarare e recuperare immediatamente l'IVA sulle importazioni nelle loro normali dichiarazioni IVA, invece di pagarla all'arrivo nel Regno Unito e recuperarla successivamente. Il regime di contabilità IVA posticipata è stato concepito per evitare che le imprese subiscano flussi di cassa negativi dovendo improvvisamente pagare l'IVA all'importazione prima di utilizzare o rivendere prodotti in assenza del meccanismo di inversione contabile dell'UE.
UK Making Tax Digital per la procedura IVA
Un altro grande impatto sulle normative IVA è stata la nuova procedura Making Tax Digital, parte di un piano del governo britannico per diventare l'amministrazione fiscale più avanzata al mondo dal punto di vista digitale.
Le aziende con un fatturato superiore alla soglia IVA del Regno Unito di £ 85,000 sono tenute a registrarsi per l'IVA nel Regno Unito e sono anche tenute a seguire le regole del Making Tax Digital. Ciò significa che devono conservare registrazioni digitali di tutto, assicurarsi che i loro dati siano collegati digitalmente e utilizzare il nuovo software per presentare le dichiarazioni IVA.
Le aziende con un fatturato inferiore alla soglia IVA del Regno Unito di £ 85,000, in generale, non devono registrarsi per l'IVA nel Regno Unito. Se non sono registrati, possono aderire su base volontaria al servizio Making Tax Digital. Se sono registrati su base volontaria, saranno tenuti a seguire le regole digitali di Making Tax a partire da aprile 2022.
Altre modifiche all'IVA nel Regno Unito
Ma non è tutto! Altre modifiche all'IVA sono in arrivo nel Regno Unito verso la fine dell'anno. Il regime attualmente in vigore per penalizzare i contribuenti che presentano dichiarazioni IVA o pagano i debiti IVA nel Regno Unito in ritardo è stato a lungo criticato per essere ingiusto e inefficace. Il 31 dicembre 2022 verrà introdotto un nuovo regime. Sebbene non siano ancora noti molti dettagli sulle nuove multe e sanzioni, il nuovo sistema dovrebbe essere più equo, più facile da navigare e più coerente.
Infine, una modifica della normativa IVA dovuta a
Naturalmente, simile
Modifiche IVA recenti rilevanti nell'UE
Il
Nuovo A livello UE Procedura di dichiarazione IVA con OSS
Gli obblighi IVA che devi assolvere come venditore online rimangono gli stessi con l'
Se vuoi usare il
Una volta che si
Il vantaggio di OSS diventa evidente quando è il momento di presentare le dichiarazioni IVA. Invece di compilare e archiviare i resi in ogni paese in cui hai venduto e consegnato i prodotti a distanza, puoi elencare tutte le transazioni in un reso OSS unificato. Questa dichiarazione, chiamata anche rapporto OSS, viene quindi presentata nel paese di registrazione OSS, di solito il tuo paese d'origine. Pagherai anche tutti i pagamenti IVA alle autorità fiscali del tuo paese d'origine, che poi ridistribuiranno gli importi corretti agli uffici fiscali esteri in base al tuo rapporto OSS.
Sebbene tutti i file delle transazioni debbano essere ordinati in base al paese di origine e di destinazione, nonché all'aliquota IVA applicata, un processo spesso noioso, non sarà più necessario monitorare scadenze diverse o inviare rapporti in lingue straniere. Poiché non stai presentando dichiarazioni, non sono più necessarie nemmeno le registrazioni IVA in vari paesi.
Tuttavia, la
Se sei un venditore Amazon che utilizza
Le vendite di prodotti consegnati da magazzini esteri a clienti nello stesso paese, ad esempio tramite un programma Logistica di Amazon, devono essere dichiarate in una dichiarazione IVA estera locale, poiché le consegne non attraversano i confini. Le vendite di prodotti consegnati da magazzini esteri a clienti nel tuo paese d'origine devono essere dichiarate in una dichiarazione IVA nazionale perché è il paese in cui è registrata la tua attività.
Infine, nei rapporti OSS possono essere dichiarate solo le vendite di prodotti consegnati dal proprio paese d'origine oltre confine a clienti esteri e consegnati da magazzini esteri a clienti in paesi terzi dell'UE. Tutte queste consegne attraversano i confini e sono soggette a diverse aliquote IVA e tutti questi debiti IVA possono essere pagati nel tuo paese d'origine.
La vantaggiosità del
Una soluzione arriva sotto forma di hellotax
Modifiche alle soglie di consegna nell'UE
Allora perché saltare sul treno OSS se la nuova procedura potrebbe complicare le cose per te e la compilazione dei report OSS è un compito così noioso? La risposta arriva sotto forma del nuovo
Prima dell'introduzione del
Molti venditori non hanno mai effettivamente superato le soglie e, pertanto, hanno dovuto preoccuparsi solo della conformità IVA nel loro paese di origine. Tuttavia, il 1° luglio 2021,
Mentre i venditori ora non devono più monitorare più soglie contemporaneamente, corrono il rischio di oltrepassare quella nuova molto più rapidamente e di essere soggetti alle aliquote IVA di vari paesi contemporaneamente. Pertanto, il nuovo
Nuove opzioni per i venditori online
È importante tenere sempre d'occhio le imminenti modifiche alla normativa IVA e sfruttare le recenti modifiche IVA che riducono l'onere burocratico. In tutta l'UE, i venditori hanno ora la possibilità di continuare con la segnalazione dello status quo, anche se devono iniziare a preoccuparsi della conformità IVA molto prima grazie al nuovo
Naturalmente, l'OSS non è solo una buona notizia per gli imprenditori di e-commerce che immagazzinano in modo multinazionale, come i venditori di Amazon. Tuttavia, il fatto che l'
D'altra parte, Amazon sta iniziando a migliorare i propri servizi da sola per combattere le difficoltà causate dai cambiamenti normativi. Ad esempio, hanno recentemente aggiornato uno dei loro programmi FBA per consentire ancora una volta vendite facili oltre il confine dell'UE nel Regno Unito. Qui si spera che miglioreranno anche la situazione OSS per i loro venditori FBA.