การดูแลภาษี VAT ของคุณถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งใน
หากคุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้วยวิธีที่ถูกต้อง หรือที่แย่กว่านั้นคือสายเกินไป คุณจะได้รับโทษที่อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อผลกำไรและธุรกิจทั้งหมดของคุณ ดังนั้นคุณควรจะรักษาไว้เสมอ
นอกจากนี้ ด้วยโลกาภิวัตน์และตลาดแบบบูรณาการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น หากคุณขายให้กับลูกค้าในหลายประเทศ คุณจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละประเทศ กระบวนการทั้งหมดมีความซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละประเทศปฏิบัติตามกฎระเบียบ รูปแบบ และกำหนดเวลาของตนเอง และแน่นอน ดำเนินการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
ตัวอย่างเช่น ปี 2022 ที่จะมาถึงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร
การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2022
แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปอีกต่อไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นตลาดหลักสำหรับผู้ขายออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ขายในสหภาพยุโรปและผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซซึ่งขายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าข้ามคลอง การเปลี่ยนแปลง VAT ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรนั้นส่วนใหญ่มาจาก Brexit และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดความซับซ้อนของกระบวนการสำหรับผู้ขายที่ใช้งานในตลาดกลางแบบบูรณาการ เช่น Amazon
การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรเนื่องจาก Brexit
นับตั้งแต่ Brexit การประกาศศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากยุโรปไปยังสหราชอาณาจักรอาจมีความล่าช้า สิ่งนี้ใช้กับการนำเข้าในทุกส่วนของสหราชอาณาจักร ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือซึ่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพศุลกากรยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 การดำเนินการนี้จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป และธุรกิจต่างๆ ควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ทีละอาคาร
แต่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับการนำเข้าในสหราชอาณาจักร ดิ โครงการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลื่อนออกไป เริ่มใช้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2021 โครงการนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถประกาศและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มการนำเข้าได้ทันทีในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ แทนที่จะจ่ายเมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและเรียกคืนในภายหลัง โครงการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลื่อนออกไปมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจประสบปัญหากระแสเงินสดติดลบโดยต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำเข้าอย่างกะทันหันก่อนที่จะใช้หรือขายต่อผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ไม่มีกลไกการเรียกเก็บภาษีย้อนกลับของสหภาพยุโรป
UK ทำ Tax Digital สำหรับขั้นตอนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งต่อกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มคือขั้นตอน Making Tax Digital ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่จะกลายเป็นการบริหารภาษีที่ก้าวหน้าทางดิจิทัลมากที่สุดในโลก
ธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าเกณฑ์ VAT ของสหราชอาณาจักรที่ 85,000 ปอนด์ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร และต้องปฏิบัติตามกฎ Making Tax Digital ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องเก็บบันทึกดิจิทัลของทุกสิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาถูกเชื่อมโยงแบบดิจิทัล และต้องใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในการส่งการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์ VAT ของสหราชอาณาจักรที่ 85,000 ปอนด์ โดยทั่วไปไม่ต้องลงทะเบียน VAT ในสหราชอาณาจักร หากไม่ได้ลงทะเบียน ก็สามารถเข้าร่วมบริการ Making Tax Digital ได้โดยสมัครใจ หากลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎการทำภาษีดิจิทัล เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2022
การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! การเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกำลังจะมีขึ้นในสหราชอาณาจักรในช่วงปลายปี ระบอบการปกครองที่ถูกต้องในปัจจุบันสำหรับการลงโทษผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจ่ายหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรล่าช้าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วว่าไม่เป็นธรรมและไม่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 จะมีการแนะนำระบอบการปกครองใหม่ แม้ว่าจะยังไม่ทราบรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับค่าปรับและบทลงโทษใหม่ แต่คาดว่าระบบใหม่นี้จะมีความเป็นธรรม นำทางได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกันมากขึ้น
สุดท้ายนี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจาก
แน่นอนว่าคล้ายกัน
การเปลี่ยนแปลง VAT ล่าสุดที่เกี่ยวข้องใน EU
รางวัล
ใหม่ สหภาพยุโรปกว้าง ขั้นตอนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับ OSS
ภาษี VAT ที่คุณในฐานะผู้ขายออนไลน์ต้องปฏิบัติตามจะยังคงเหมือนเดิม
หากคุณต้องการใช้
เมื่อคุณ
ข้อดีของ OSS จะชัดเจนเมื่อถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนที่จะรวบรวมและยื่นคืนสินค้าในแต่ละประเทศที่คุณขายและส่งสินค้าออกไปไกล คุณสามารถแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดในการคืน OSS แบบรวมศูนย์ได้ การส่งคืนนี้ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่ารายงาน OSS จะถูกส่งไปในประเทศที่ลงทะเบียน OSS ซึ่งมักจะเป็นประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดให้กับหน่วยงานด้านภาษีในประเทศบ้านเกิดของคุณ ซึ่งจะแจกจ่ายจำนวนเงินที่ถูกต้องให้กับสำนักงานสรรพากรต่างประเทศตามรายงาน OSS ของคุณ
แม้ว่าไฟล์ธุรกรรมทั้งหมดจะต้องได้รับการจัดเรียงตามประเทศต้นทางและปลายทาง ตลอดจนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อหน่าย คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบกำหนดเวลาที่แตกต่างกันหรือส่งรายงานในภาษาต่างประเทศอีกต่อไป เนื่องจากคุณไม่ได้ยื่นแบบคืนสินค้า การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายประเทศจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม
หากคุณเป็นผู้ขาย Amazon ที่ใช้
การขายผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศไปยังลูกค้าในประเทศเดียวกันนั้น เช่น ผ่านโปรแกรม FBA จะต้องประกาศในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในต่างประเทศในพื้นที่ เนื่องจากการส่งมอบไม่ได้ข้ามพรมแดน การขายผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศไปยังลูกค้าในประเทศบ้านเกิดของคุณต้องได้รับการประกาศในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่ธุรกิจของคุณจดทะเบียน
สุดท้ายนี้ เฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ที่ส่งจากประเทศบ้านเกิดของคุณข้ามพรมแดนไปยังลูกค้าต่างประเทศและการส่งมอบจากสถานที่จัดเก็บต่างประเทศไปยังลูกค้าในประเทศในสหภาพยุโรปที่สามเท่านั้นที่สามารถประกาศได้ในรายงาน OSS การจัดส่งทั้งหมดเหล่านี้ข้ามพรมแดนและอยู่ภายใต้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน และหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ทั้งหมดสามารถชำระได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ
ความได้เปรียบของ
วิธีแก้ปัญหามาในรูปแบบของ hellotax
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส่งมอบในสหภาพยุโรป
เหตุใดจึงกระโดดขึ้นรถไฟ OSS หากกระบวนการใหม่อาจทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณ และการรวบรวมรายงาน OSS ก็เป็นงานที่น่าเบื่อเช่นนี้ คำตอบมาในรูปแบบใหม่
ก่อนที่จะมีการแนะนำของ
ผู้ขายจำนวนมากไม่เคยผ่านเกณฑ์เลยจริงๆ ดังนั้น จึงต้องกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม VAT ในประเทศบ้านเกิดของตนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 นั้น
แม้ว่าผู้ขายจะไม่ต้องตรวจสอบเกณฑ์หลายรายการในคราวเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ผู้ขายก็เสี่ยงที่จะข้ามเกณฑ์ใหม่ได้เร็วกว่ามากและจะต้องเสียอัตรา VAT ในหลายประเทศพร้อมกัน ดังนั้นใหม่
ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ขายออนไลน์
สิ่งสำคัญคือต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ VAT ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง VAT ล่าสุดที่ช่วยลดภาระของระบบราชการ ขณะนี้ผู้ขายทั่วทั้งสหภาพยุโรปมีตัวเลือกที่จะดำเนินการรายงานสถานะที่เป็นอยู่ต่อไป แม้ว่าพวกเขาจะต้องเริ่มกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม VAT เร็วกว่ามากด้วยคุณลักษณะใหม่
แน่นอนว่า OSS ไม่ใช่แค่ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ เช่น ผู้ขาย Amazon เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่า
ในทางกลับกัน Amazon กำลังเริ่มปรับปรุงบริการด้วยตัวเองเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น พวกเขาได้อัปเดตหนึ่งในโปรแกรม FBA ของพวกเขาเพื่อให้ง่ายต่อการขายข้ามพรมแดนสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง หวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงสถานการณ์ OSS สำหรับผู้ขาย FBA ด้วยเช่นกัน